强化内控合规建设 推动财务高质量发展
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在学校党委的正确领导下,2023年财务处实施开展学校内部控制梳理工作,进一步突出经济活动重点、把握关键环节,强化内控约束、绩效管理和精细化管理,不断优化内部管理,提升资金使用效益,以高质量财务工作推动学校高质量发展。
学校内部控制梳理项目于2023年2月启动,项目实施目的构建一套健康、科学的内控体系,规范内部治理,保障组织权力规范有序、科学高效运行、推进廉政建设,保障学校资金资产安全、保障每位职工的安全。项目主要是梳理内部控制单位层面、预算层面、收支层面3模块的内控流程,在校内开展培训项目2次、开展调研15次,总体访谈人数约100多人次。项目于2023年11月组织验收,圆满完成内控梳理工作,形成《内部控制手册》一套。该手册集合了学校内部控制组织机构、岗位设置、权限指引、业务流程、风险防控等,构建保障学校健康发展的长效机制,提升学校内部管理层级,为我们十四五规划顺利实施,为职教本科建设打好基础。(图:刘丹、文:韦翠莉、校对:杨珍珍、审核:伍宁)